Вопросы-ответы

Ваши вопросы и ответ

Категории вопросов

Консультации РЦПП по вопросам бухгалтерского учета

Консультации РЦПП по вопросам налогообложения

Консультации РЦПП по вопросам труда, трудовых отношений, трудового законодательства

Разъяснения налоговых органов, консультации

Вопросы и ответы по внедрению обязательного социального медицинского страхования в РК

Вопросы и ответы

Мы плательщики НДС, во втором квартале была реализация в СЭЗ по 0% НДС. Подскажите, пожалуйста, в какой строке декларации 300.00 должна быть отражена реализация?

Была проведена реорганизация ТОО путем присоединения. Присоединяемая организация передала все необходимые документы, ТМЗ и т.д. На передаваемые ТМЗ был составлен акт приема-передачи и, соответственно, данные ТМЗ были оприходованы на баланс правопреемника. В какой графе декларации по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00) отразить принятые ТМЗ?

ТОО, субъект среднего предпринимательства, работает на общеустановленном режиме,  планирует открыть филиал в другом городе . Должен ли филиал самостоятельно сдавать налоговую и статистическую отчетность?

ТОО работает по упрощенной декларации, т.е. сдает форму 910. По окончании года единственному учредителю-резиденту выплатили дивиденды. Учредитель  владеет больше 3 лет,  все эти годы дивиденды не выплачивали,  не является недропользователем, т.е. ИПН не удерживается.  В какой форме  - в 910 или 200 надо  сдавать и показать дивиденды? В какую именно строку надо включить сумму дивидендов?

В каких случаях назначается налоговая проверка?

В каких случаях физическое лицо сдает декларацию в налоговый комитет?  В каком нормативном документе указано?

Мы хотим приобрести медицинское оборудование (маски кислородные) в России. Слышали, что медицинское оборудование НДС не облагается ни у нас, ни в России. Подскажите, пожалуйста, как я должна буду отчитаться в налоговой по данному товару. Нужно ли будет представлять форму 328 и 320. Как вообще проходит данная процедура?

Наша компания собирается закупать товар из России у ООО, а именно - детские книги, произведенные в России. Какие налоговые обязательства ложатся на нашу компанию при покупке товара?

ТОО заключило договор с ИП на оказание последним маркетинговых услуг (изучение рынка ). ИП работает по упрощенной схеме (3% от дохода). Налоговый орган считает, что согласно ст.428 п. 6 ИП обязан использовать общеустановленный режим, так как приравнивает оказание маркетинговых услуг к агентским соглашениям.

Закупили в России посуду, контракт был составлен в евро и оплата прошла в евро , при получении товара поставщик отпускает по товарной накладной товар в рублях, а счет-фактуру - в евро , правильно ли это? В форме 328 мы должны отражать приход в рублях или евро?

ТОО (резидент РК) заключило контракт с нерезидентом из Белоруссии  на поставку товара. Товар ТОО купило в России и продало в Белоруссию.   Какие документы мы должны оформить по продаже товара?    Какие обязательства возникают перед бюджетом?

Хотим ввезти из России товар. Какие документы мы должны запросить от них и что мы должны заплатить и в какой срок? Какие ФНО  должны представить?

Компания «А» (Россия) предоставляет услуги по исследованию рынка сбыта готовой продукции, а также предоставляет ежеквартальную информацию по котировкам на биржевые и не биржевые товары. Какой порядок налогообложения услуг в ТС?

ТОО оказала услуги маркетинга и рекламы российская фирма. Эти услуги были оказаны на территории РФ. Чем облагается доход российской компании за оказанные услуги  на территории РФ?

ТОО в 2016г. оказывает помощь в проведении открытого спортивного турнира. общ. фонду. Данное мероприятие состоится в центре отдыха. Между ТОО , общ. фондом и центром отдыха заключено трехсторонне соглашение. Все расходы, связанные с проведением мероприятия ( доставка, питание, проживание) ТОО взяло на себя. ТОО выставляет комиссионное вознаграждение центру отдыха, согласно трехстороннего соглашения. должен ли оборот по комиссионному вознаграждению облагаться НДС ( согласно какой статьи НК) и будет ли данная сумма включаться в совокупный годовой доход при составлении декларации по форме 100.00?

ТОО не является плательщиком НДС. Закупило товары в РФ для дальнейшей продажи. Неплательщики НДС оплачивают НДС по ТС?

В 2016г снизился объём продаж, а значит доход уменьшится. Возможно ли откорректировать авансовые платежи по КПН дополнительно в ФНО 101.02 за 2016г в сторону уменьшения. Есть ли предел?

Какой срок подтверждения СНА на алкогольную продукцию?

ТОО, общеустановленный режим. Мы никак не можем заполнить налоговое заявление на получения подтверждения налогового резидентства. Дело в том, что мы не подходим по критериям, описанным в пункте 3 статьи 225 НК РК. Так как являемся юридическим лицом резидентом РК и к заполнению строки 8 не подходим. Однако заявление не отправляется в связи с ошибками заполнения и просит заполнить приложение к 8 строке. Я хотела заполнить приложение, но и тут не подходят данные, так как услуги мы оказывали ООО, а не физ.лицу -нерезиденту. Помогите, пожалуйста, разобраться в заполнении налогового заявления на получение подтверждения налогового резидентства.

Индивидуальный предприниматель сдает в аренду жилье по договору сроком до одного года юридическому лицу лог (китайской компании). Как  ИП должен начислять налог на имущество как физическое лицо или как юридическое?

 ...

Базовые ставки в РК

Курсы валют

Курсы валют НБ РК на 24.01.2019 г.

USD USD378.54
EUR EUR429.79
CNY CNY55.82
KGS KGS5.43
RUB RUB5.72
x

Написать в WhatsApp