29.07.2019 в 07:26
Возмещение командировочных расходов сторонних сотрудников
Наша компания заключила договор на консалтинговые услуги с другой ТОО "А", в договоре было указано что мы должны возместить командировочные расходы их сотрудников. Наша компания сняла гостиничный номер на сотрудника ТОО "А", счф от гостиницы есть. Сотрудник ТОО "А" купил билеты самостоятельно и предъявил нам с посадочными талонами, а так же предъявил командировочный лист от ТОО "А", за которые наша компания возместила ему денежные средства. ТОО "А" выставила нам счф за суточные своего сотрудника. Вопросы: 1. Можем ли мы взять в зачет НДС за авиабилеты, купленные сотрудником ТОО "А" самостоятельно? 2. Как все это отразить в 1С для того, чтобы мы могли взять в зачет по КПН?